如果有几百张同类型的发票,怎么粘贴与报销,比如餐 问
你好,挨着贴好就可以,这个没视频 答
问一下建筑企业预缴税款,假设项目处预缴100,000,最 问
以后需要交税再抵扣就可以的 答
老师好,老师建筑行业别人提供工资表给我们公司,我 问
没明白为啥是别人提供工资表呢? 答
老师好,应税收入10000元,免税收入2OOO0元,应税成本8 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好!我忘记做会计继续教育了,怎办? 问
同学,你好 及时补做 答

老师,公司要注销进行清算,账面上存在借法人的钱其他应付款贷方10万,未分配利润贷方15万左右,固定资产25万,说要把账调平,这要怎么调啊?这样在注销,清算过程中会产生税费吗?
答: 你好!注销主要是该交的税要交清,然后就是账上该收的钱该付的钱付了,资产处置后分红,过程中会产生增值税(资产变卖)及附加,印花税,所得税,再后还有可以涉及个人所得税
公司现在仍然经营,但是其他应付款(借支款)比较大,未分配利润是负数,现在可以用固定资产来处理其他应付款吗
答: 您好,您的意思是用固定资产抵其他应付款是吧,这种抵债是可以的,但是处置固定资产的相关税费还是需要交的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,咨询下,如果要给别人的利润,去年的,之前挂账了,但是现在不给他们了,要如何挂账之前的会计挂了其他应付款~某人,利润分配,那现在冲回,利润分配要调到去年年底吧那就会影响今年的利润,今年的就不准了吧我之前是做的利润分配~未分配利润直接挂账 其他应付款~某人,这样做是不是有些问题?现在我是不是之前冲回借:其他应付款~某人贷:利润分配~未分配利润我们是小公司,我就没有把利润分配中分的很细
答: 你好! 可以的










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