公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
老师你好,我公司账上预收账款贷方有几家单位合计 问
你给对方提供了货物或者服务吗?如果是的话,需要确认无票收入, 如果没有的话,需要有业务取消的证明不需要退回去的,转营业外收入 答
老师,能源技术行业,全年无收入,收到电子元件类似于 问
按配件用途直接入账,分录如下: 研发用:借 研发支出 — 费用化支出 / 资本化支出 贷 银行存款 / 应付账款 设备维修用:借 管理费用 — 修理费 / 制造费用 — 修理费 贷 银行存款 / 应付账款 备用小额:借 周转材料 — 低值易耗品 贷 银行存款 / 应付账款,领用时转管理费用 / 制造费用 大额符合固定资产条件:借 固定资产 — 电子配件 贷 银行存款 / 应付账款,后续计提折旧 答
是请问退原股东的注册资本,和分红这样处理对吗? 问
撤资的对 分红的不对 应该是 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利贷银行存款贷应交税费个人所得税 答
企业所得税前三个季度都有预缴,第四季度利润总额 问
是的,那个需要汇算退税的 答

每个月的成本向供应商购买到一定额度时,下个月会给一个10%的返佣,这个返佣金额应该记到哪里?
答: 您好,收到销售返利方,冲减销售成本,如果对方开具红字发票时,应将进项税金转出。
老师好,购买物料,供应商给3%的备品,那么请问我的成本单价是付款金额/(订单数量+备品数量)吗?
答: 你好,是的,是这样计算进价。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师们,如果我司转了款给供应商,但由于金额有问题,让对方先把款如数转还给我们公司,那转回来的款我们要开票吗?对方也还没有开票
答: 不是转给供应商金额错误吗,现转回是资金往来问题,不用开票。





粤公网安备 44030502000945号



笑笑老师 解答
2017-01-24 10:37
笑笑老师 解答
2017-01-24 10:53