支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

老师这个案例:库存现金2万,为分配利润20万,怎么能平等呢?明明金额都不一样
答: 你好,这是两笔不同的业务 比如,原有,资 产100万=负债20加上所权80 第一笔业务发生 借:库存现金 2万 贷:银行存款 2万 资 产100万加上2万减掉2万=负债20加上所权80,公式是平衡的 第二笔业务发生 借:利润分配 20 贷:应付股利 20 资 产100万=(负债20加上20)加上(所权80减掉20),公式也是平的
可以直接这样记吗?借:利润分配 贷:库存现金
答: 你好,不可以的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
期末清算的时候 能借:未分配利润 贷:库存现金可以吗(´;︵;`)
答: 同学你好 不可以 不符合会计原理 你是要给股东退款?

