送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-11-12 08:57

你好,属于成本的,需要对方给你们开发票,有发票可以抵扣企业所得税。

开放的面包 追问

2021-11-12 09:09

老师,司机是个人,不开票是不是不能入成本,

开放的面包 追问

2021-11-12 09:10

是让他们开的劳务发票吗?

郭老师 解答

2021-11-12 09:20

做成本,但是不允许抵扣企业所得税。

开放的面包 追问

2021-11-12 09:21

好的,谢谢老师。

郭老师 解答

2021-11-12 09:24

不用客气,工作愉快。

开放的面包 追问

2021-11-12 12:34

麻烦问一下老师个人是给我们公司开劳务费发票还是运输发票

郭老师 解答

2021-11-12 12:36

运输发票
他给你运输
不是你单位的车吧

开放的面包 追问

2021-11-12 12:36

不是我单位的车

郭老师 解答

2021-11-12 12:37

那就是运输服务如果是你单位的车,他给你开车的情况下,不是你单位的职工,这种可以做劳务费。

开放的面包 追问

2021-11-12 12:37

那私人发生的油费可以作为我们单位的成本吗?

郭老师 解答

2021-11-12 12:53

不是单位的车
没有租赁关系不可以

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你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
借以前年度损益调整,贷银行
2023-05-08 15:24:47
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