送心意

悠然老师01

职称高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2021-11-11 19:23

学员你好,请问都是公司负担的吗

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借,固定资产93000 其他应收款4650 预付账款279 未确认融资费用,差额金额 贷,银行存款18600+4650+279 长期应付款,欠款租金
2022-05-14 08:32:06
同学你好 你们交转账吗
2022-12-13 10:42:36
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-04-12 16:05:19
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-03-16 09:34:38
你好,借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
2022-02-21 09:45:08
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