送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-11-09 10:43

你好 ;  你们是  欠款别人的应付账款 。现在拿来 自己的房子去抵偿吗  

月半弯 追问

2021-11-09 10:53

对的,老师~~~

meizi老师 解答

2021-11-09 10:55

你好;  借 固定资产清理 ; 累计折旧贷固定资产;   借应付账款贷固定资产清理;  应交税费-应交增值税;      结转固定资产清理  余额到资产处置损益科目去   

月半弯 追问

2021-11-09 11:05

老师,我看有付的销售普通发票,是记固定资产还是按销售来做账?

meizi老师 解答

2021-11-09 11:06

你好 ;     看我上面的分录来处理;     

月半弯 追问

2021-11-09 11:16

那现在做的是,借:其他应付款贷:预收账款还有调整吗

meizi老师 解答

2021-11-09 11:21

你好 ;   去调整了。 你这挂  就不对   

月半弯 追问

2021-11-09 13:34

老师,我这是看的2月份的凭证,我怎么说?

meizi老师 解答

2021-11-09 13:42

你好;    怎么说是什么意思? 你直接去调整分录即可  

月半弯 追问

2021-11-09 14:20

我不会调整~~~

meizi老师 解答

2021-11-09 14:22

你好; 上面分录我都给你写了。 你把你自己做的分录 红冲了就行了。借贷方不变。 金额负数红冲 

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相关问题讨论
借:在建 工程 贷:应付账款
2024-06-20 15:37:00
同学 你好, 会计分录如下: 1、借:主营业务成本-合同成本-某项工程 工程施工-合同毛利-某项工程 贷:主营业务收入-某项工程 应交税费-应交增值税-销项税额 2、结转抵销作分录 借:工程结算-某项工程 贷:工程施工-合同毛利-某项工程 工程施工-合同成本-某项工程 施工企业如果开出销售发票,借:主营业务收入,应交税费-增值税-销项,贷银行存款等.
2023-05-30 10:49:20
你好,可以的,实际和个人和企业的业务。
2023-04-20 10:55:43
对的,是的,是这么做。
2023-02-27 10:15:27
你好,是的呢。如果是按之前的,计入工程施工-合同成本-分包成本
2022-09-09 15:54:47
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