老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

甲方购买乙方材料欠账,甲乙商定把甲方的物品抵账一部分给乙方,怎么做账
答: 甲购买材料时 借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 用物品抵债时 借:应付账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 同时结转成本
您好我是一家会展策划公司,我想问一下我给甲方公司购买活动所需的物品
答: 您好,同学,请稍等下
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我公司做的产品卖给甲方,签订的也是销售合同,但是由于甲方防范我方用假材料,所以做这个产品的一小部分主要材料是甲方提供的,其他的材料都是我方购买,收到甲方运过来材料怎么做账
答: 你好; 这个甲方提供的材料 你们要支付款给对方吗

