送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-19 10:07

你好,因为没有取得发票,需要先通过其他应收款核算

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相关问题讨论
这个一般计入预付账款的,然后按月摊销
2022-03-03 16:27:55
你好,因为没有取得发票,需要先通过其他应收款核算
2017-01-19 10:07:22
预付报刊费时借:其他应收款-谁收费 贷:银行存款或现金,发票到了之后每个月借:管理费用-报刊费 贷:其他应收款
2017-01-19 10:47:31
同学,你好,预付账款一般是指和商品销售有关的,和主营业务有关的,而其他应收款和其他应付款,是公司经营上的不直接和主营业务有关的,报刊费是一个管理费用下的一个费用,是经营有关和,非主营业务有关的,所以用这个科目。预付和应收应付更多是和直接的业务相关的
2021-11-03 16:51:44
同学你好 直接原分录冲
2024-05-01 04:15:49
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