- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2021-11-07 14:25
你好,借 预付账款 贷 银行存款 收到发票 开始摊销 借 管理费用 贷 预付账款 需要摊销的
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2021-11-07 14:25:54
你好,发票收到了单独做分录
2024-07-29 08:48:48
同学你好
借利润分配未分配利润
贷长期应付款
2022-04-15 12:43:51
您好
借:利润分配-未分配利润 -500
贷:应付账款_暂估费用 -500
借;利润分配-未分配利润 300
贷:应付账款 300
2022-05-13 14:41:40
可以的,可以这么做的。
2024-03-05 16:09:33
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