送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2021-11-07 14:25

你好,借 预付账款  贷  银行存款  收到发票 开始摊销  借 管理费用  贷 预付账款 需要摊销的

天琪儿 追问

2021-11-07 14:32

收到发票之前摊销吗,也就是1月、2月的房租

答疑苏老师 解答

2021-11-07 14:34

你好,1、2月不摊销,3月摊销3个月的,以后每月摊销

天琪儿 追问

2021-11-07 14:38

好的谢谢老师

答疑苏老师 解答

2021-11-07 14:39

不客气,祝工作顺利哦!

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相关问题讨论
你好,借 预付账款 贷 银行存款 收到发票 开始摊销 借 管理费用 贷 预付账款 需要摊销的
2021-11-07 14:25:54
你好,发票收到了单独做分录
2024-07-29 08:48:48
同学你好 借利润分配未分配利润 贷长期应付款
2022-04-15 12:43:51
您好 借:利润分配-未分配利润 -500 贷:应付账款_暂估费用 -500 借;利润分配-未分配利润 300 贷:应付账款 300
2022-05-13 14:41:40
可以的,可以这么做的。
2024-03-05 16:09:33
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