我们公司是一般纳税人,租用的农民四轮车怎么开发 问
你好,这个是出租方开动产租赁的发票给你们 答
老师好,我单位有一笔业务,在2023年9月支付一笔项目 问
总共才70000,怎么会退回73556元? 答
有老师可以咨询劳动仲裁的事吗 问
你好,与财务有关的可以咨询。其他的,可能做不到那么专业。 答
老师你好,就是几年前有个律师代理的案件费用,到现 问
你好,有风险。首先这个就是虚开发票。 其次,被查到可能要罚款,补税和滞纳金。还有就是信用扣分 答
老师,你好!左上角有旅客运输服务的滴滴打车都可以 问
你好,麻烦发下发票 答

这样的分录对嘛?计提工资时:借:费用,贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保发放工资时:借:应付职工薪酬-工资 贷: 住房公积金借:住房公积金 应付职工薪酬-工资 贷:基本支出 其他应付款支付社保:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款 贷:零余额
答: 你好,这样是正确的。
老师工资的分录可以这样做吗计提借:管理费用~工资(工资+社保个人的) 管理费用~社保(公司的)贷:应付职工薪酬~工资 应付职工薪酬~社保发放借:应付职工薪酬~工资贷:应付职工薪酬~社保(个人) 银行存款缴纳社保借:应付职工薪酬~社保(个人) 应付职工薪酬~社保(公司)贷:银行存款
答: 你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,麻烦你给看看,我们账上应付职工薪酬社保基金期末余额有-10632.92我想把他做平该怎么做?
答: 你好,应付职工薪酬社保基金期末余额有-10632.92,负数余额是没有计提导致的吗?


feel 追问
2021-11-07 10:53
微笑轩轩老师 解答
2021-11-07 10:58