老师,我们8月份开的差额发票,差额开错了。然后8月份就多缴纳增值税、附加税。10月份给对方开了负数发票,我这个是要打电话问税局申请退税吗?还是说我10月开了负数的,以后可以抵减税额
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于2021-11-02 13:47 发布 812次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-11-02 13:47
同学,你好
10月开了负数的,可以抵减10月份开正数的发票
相关问题讨论

同学,你好
10月开了负数的,可以抵减10月份开正数的发票
2021-11-02 13:47:46

你好,附加税基数是退税前增值税100
2020-05-28 09:18:02

请老师帮忙解答下,万分感谢!
2017-09-08 13:51:03

你好,增值税主表申报填写已交增值税税额
2021-10-04 17:57:13

安你代开交的和今天补交的一块报附加税
2019-01-09 15:45:29
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2021-11-02 14:11
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2021-11-02 14:14