你好,我上个月暂估价一笔费用,借:管理费用-差旅费 贷:应付账款-暂估 我这个月红字冲回 但我这个月的差旅费是九千多,我正确的分录要怎么做呢,请问

无心的招牌
于2021-11-01 19:09 发布 1087次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-11-01 19:11
你好
先冲销之前的分录
借:应付账款-暂估,贷:管理费用-差旅费
根据取得的发票入账
借:管理费用-差旅费 ,贷:银行存款等科目
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你好
先冲销之前的分录
借:应付账款-暂估,贷:管理费用-差旅费
根据取得的发票入账
借:管理费用-差旅费 ,贷:银行存款等科目
2021-11-01 19:11:40
是的,可以这么写,可以的
2020-06-22 09:18:19
您好,销售人员的差旅费一般计入销售费用,未付的差旅费
借:销售费用-差旅费
贷:其他应付款
2024-01-14 20:40:13
你好 ; 你实际差旅费是多少金额的。 你21年暂估了1万 ; 那你实际是 8000 是吗 ?
2022-03-21 16:45:12
您的分录是正确的。但是,请按每月的资金实际流动来准备分录,并增加一些关键信息,如差旅费用的明细或发票号等,这有助于稽核和后期报表统计。
2023-03-24 13:02:29
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2021-11-01 19:14
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2021-11-01 19:16