你好,我上个月暂估价一笔费用,借:管理费用-差旅费 贷:应付账款-暂估 我这个月红字冲回 但我这个月的差旅费是九千多,我正确的分录要怎么做呢,请问
无心的招牌
于2021-11-01 19:09 发布 981次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-11-01 19:11
你好
先冲销之前的分录
借:应付账款-暂估,贷:管理费用-差旅费
根据取得的发票入账
借:管理费用-差旅费 ,贷:银行存款等科目
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你好
先冲销之前的分录
借:应付账款-暂估,贷:管理费用-差旅费
根据取得的发票入账
借:管理费用-差旅费 ,贷:银行存款等科目
2021-11-01 19:11:40

你好,可以这么做的。
2021-04-29 10:38:21

是的,可以这么写,可以的
2020-06-22 09:18:19

您好,销售人员的差旅费一般计入销售费用,未付的差旅费
借:销售费用-差旅费
贷:其他应付款
2024-01-14 20:40:13

在借款时 借 其他应收款 贷 现金 银存
冲借款 借 管理费 贷 其他应收款
2019-01-03 16:53:49
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无心的招牌 追问
2021-11-01 19:14
邹老师 解答
2021-11-01 19:16