送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-11-01 19:11

你好 
先冲销之前的分录
借:应付账款-暂估,贷:管理费用-差旅费
根据取得的发票入账
借:管理费用-差旅费 ,贷:银行存款等科目

无心的招牌 追问

2021-11-01 19:14

就是我这个月发票入账多少,都于上个月暂估的没有关系了?

邹老师 解答

2021-11-01 19:16

你好,是的,是这样的

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相关问题讨论
你好  先冲销之前的分录 借:应付账款-暂估,贷:管理费用-差旅费 根据取得的发票入账 借:管理费用-差旅费 ,贷:银行存款等科目
2021-11-01 19:11:40
是的,可以这么写,可以的
2020-06-22 09:18:19
您好,销售人员的差旅费一般计入销售费用,未付的差旅费 借:销售费用-差旅费 贷:其他应付款
2024-01-14 20:40:13
你好 ;   你实际差旅费是多少金额的。 你21年暂估了1万 ; 那你实际是 8000 是吗 ?  
2022-03-21 16:45:12
您的分录是正确的。但是,请按每月的资金实际流动来准备分录,并增加一些关键信息,如差旅费用的明细或发票号等,这有助于稽核和后期报表统计。
2023-03-24 13:02:29
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