送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-11-01 14:15

你好,在建工程完工
借:固定资产,贷:在建工程 

A*^_^*花開半夏 追问

2021-11-01 14:20

老师,我之前有笔技术服务费,应该下管理费用,错下成预付账款了,怎么调整?

邹老师 解答

2021-11-01 14:22

你好,根据你的描述,现在的调整分录是
借:管理费用,贷:预付账款

A*^_^*花開半夏 追问

2021-11-01 14:22

摘要怎么写呢?

邹老师 解答

2021-11-01 14:23

你好,可以是:调整某某月份第多少号凭证 

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您好,挂在在建工程的都是有发票的,转到固定资产一般就是验收合格的验收单
2022-03-11 06:42:27
你好,在建工程完工 借:固定资产,贷:在建工程 
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同学你好 完工的单子
2022-03-10 11:03:15
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2022-03-31 08:02:27
你好 如果你们是小规模纳税人,那么这个税是要进入在建工程的
2022-03-12 07:18:03
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精选问题
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    要考虑4月份工资呀,相当于3月16号到4月15号为一个整月,但是员工是4月10号上完班辞职的,4月11号就没来上班了,清明节是休的4月4号和4月5号,那一共需要给员工发放多少工资呢?

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    好的谢谢

  • 社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理?

    个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500      应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000       其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30

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