送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-11-01 14:15

你好,在建工程完工
借:固定资产,贷:在建工程 

A*^_^*花開半夏 追问

2021-11-01 14:20

老师,我之前有笔技术服务费,应该下管理费用,错下成预付账款了,怎么调整?

邹老师 解答

2021-11-01 14:22

你好,根据你的描述,现在的调整分录是
借:管理费用,贷:预付账款

A*^_^*花開半夏 追问

2021-11-01 14:22

摘要怎么写呢?

邹老师 解答

2021-11-01 14:23

你好,可以是:调整某某月份第多少号凭证 

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你好,在建工程完工 借:固定资产,贷:在建工程 
2021-11-01 14:15:36
同学你好 完工的单子
2022-03-10 11:03:15
你好,他依据发生的支出,,然后归类
2021-12-26 09:32:29
你好,灶务费一般是计入费用核算,而不是计入资产建造成本的 
2021-05-21 08:18:23
您好,挂在在建工程的都是有发票的,转到固定资产一般就是验收合格的验收单
2022-03-11 06:42:27
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