有技术委托开发项目是属于增值税免税(2016,36号文26条)的,3%的税率,季度申报直接免税不用缴纳;开票50万给对方,增值税申报时在“其他免税项目中”是填写50万,还是填写发票上面的不含税价格485436.89;分录是直接记50万的主营业务收入;还是正常计提销项税,然后再把免的销项税计入营业外收入?
静候
于2017-01-16 09:42 发布 2851次浏览
- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
相关问题讨论

你好,收入就是主营业务收入+其他业务收入
不包括营业外收入的
2017-10-16 14:35:23

您好,按不含税金额填写,营收不能是50,应为不含税收入,正常算销项,免税计入营业外收入
2017-01-18 19:56:26

方便把报表载图看一下吗 具体哪栏
2020-05-18 20:02:31

是以营业外收入-增值税减免。(附件申报增值税主表)
2015-10-14 21:39:20

你好,做到营业外收入,减免了就不用计提附加税了
2019-03-15 11:04:40
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