老师,我们是贸易公司,平时都有增值税在缴,每月交增值税5-6万,10月没弄好,进项多了20万,也就是留抵有20万了,我可以有适当的留抵吗?或者说20万留抵太多了,留一部分到下月认证?
好天气
于2021-10-31 21:42 发布 790次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-10-31 21:43
你好,可以有适当的留抵
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你好,可以有适当的留抵
2021-10-31 21:43:24

税负=(实际交增值税)/不含税销售额,实际交增值税=销项税额—进项税额—留底税额+进项税额转出
2020-06-09 06:30:53

你好,认证之后是没有期限限制的
没有认证是需要从取得发票之日起360天之内认证
2017-09-25 11:53:16

您好,进项留抵可以一直留底,什么时候抵扣都可以
2020-07-08 17:02:19

同学你好
这个分录不对
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-02-20 09:02:20
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