某工艺品厂为增值税一般纳税人,2019年12月2日销售给甲企业200套工艺品,每套不含税价格600元。由于部分工艺品存在瑕疵,该工艺品厂给予甲企业15%的销售折让,已开具红字专用发票,本业务应缴纳增值税()元。
孤独的裙子
于2021-10-31 20:38 发布 3704次浏览
- 送心意
安娜老师
职称: 中级会计师
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你好,本业务应缴纳增值税=200*600*(1-15%)*13%=13260元
2021-10-31 20:42:40

你好,请问这个具体哪一问不清楚
2021-06-20 18:15:01

同学你好
1;
借,原材料10200
借,应交税费一应增 一进项1318
贷,银行存款;
2;
借,固定资产60000
借,应交税费一应增一进项7800
贷,银行存款67800
3;
借,应收账款452000
贷,主营业务收入400000
贷,应交税费一应增一销项52000
4;
借,应付职工薪酬113000
贷,主营业务收入100000
贷,应交税费一应增一销项13000
借,主营业务成本80000
贷,库存商品80000
2021-12-21 15:13:28

你好 ; 借库存商品 ; 进项税贷 应付账款
2022-05-18 14:03:40

不开发票也要确认无票收入,税率是一样的。根据出库单确认收入,结转成本。申报增值税。
2018-08-18 09:38:43
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