送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-10-30 14:08

您好
请问业务发生了吗

夏末 追问

2021-10-30 14:24

预收账款为负数。不就是应收账款么。10月做9月的账,是不是收到货款钱就得冲预收款借方啊老师

bamboo老师 解答

2021-10-30 14:33

预收账款是负数  开具了发票 计入了预收账款借方吗?
是收到货款钱就得冲预收款借方

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相关问题讨论
您好 请问业务发生了吗
2021-10-30 14:08:24
你好,具体是什么业务
2016-12-28 16:00:36
那你就用往来科目消掉
2019-09-09 10:44:42
**是谁的,公司还是老板个人的?
2019-08-27 16:02:36
你好, 预付账款和预收账款不需要结转
2020-07-06 11:58:12
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