老师,我想请教你一个问题哦:11.30我去税务局代开了一张销项负数发票,11月做账时我没有做进去,当时税局人说要元月份申报后才能申请退税,那么,我现在做12月份账本时应该怎么处理呢?还是说不要处理

小太阳
于2017-01-14 19:43 发布 999次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,可以把交的税,记入其他应收款中。其他是平的。
2017-01-14 19:48:15
你好1这个你要问当地税局了。
2017-10-09 14:57:49
代开一栏填写负数,
2019-05-23 11:04:50
6月份增值税申报表是否要填写这份代开销项负数发票?
2018-07-11 09:45:09
您好,如果本月销售收入小于销项负数增值税发票金额,那么在电子税务局申报时,录入销售额为负数,没有其他操作。
2019-04-14 22:22:54
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