老师,8月份上个财务把一张作废的普票入账了,他当时入的是借库存现金25850 贷主营业务收入25594.06 应交税费~销项255.94,已结转收入并装订,没有成本,只有费用,我按她八月底的数字录期初,那我如何冲掉她这个作废了的发票呢?麻烦把分录写下 谢谢。
陈小pang
于2021-10-29 17:26 发布 766次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-10-29 17:28
借库存现金、负数25850
贷主营业务收入、负数25594.06
应交税费负数255.94
相关问题讨论
借方直接记库存现金
2018-11-06 15:37:37
你好!请讲问题写完整谢谢
2016-09-27 13:13:21
你好
税费不用动
你没有勾选不用做
以后认证了再做你的最后一个分录
2021-10-06 14:23:31
你好!
借:库存现金
贷:银行存款
2020-04-09 13:51:27
你好,代开专票时税款应该已经交了。
2019-12-04 13:31:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



陈小pang 追问
2021-10-29 17:30
郭老师 解答
2021-10-29 17:37