送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2021-10-29 17:18

你好!这个你们实际没有负担,严格来说,只需要借其他应收款 贷银行存款
然后借银行存款 贷其他应收款

健忘的日记本 追问

2021-10-29 17:22

需要先入费用收到款再冲销吗

宋生老师 解答

2021-10-29 17:22

你好!操作是可以这样。性质差不多

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相关问题讨论
你好!这个你们实际没有负担,严格来说,只需要借其他应收款 贷银行存款 然后借银行存款 贷其他应收款
2021-10-29 17:18:19
您好,是计入预付账款
2021-02-28 18:23:19
一般记其他应付款
2019-05-20 14:55:40
你好,企业年末未付款未到票的费用,如果是旧准则的时候,可以先做如下分录: 借:成本费用科目(根据受益对象确认), 贷:其他应付款。 2、等企业收到发票,实际支付的时候,其相关分录如下: 借:其他应付款, 贷:银行存款。 根据新会计准则的资产负债表观的要求,当实际发生上述费用时,可一次生计人相关成本及损益,不再进行预提。
2023-12-28 12:48:41
冲红之前的 按发票入账 没来票之前不能记费用 付款先做预付
2017-12-12 14:48:45
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