请问, 异常发票进项税额转出 怎么做分录 问
1. 原来已抵扣,现在做进项转出 借:原材料 / 库存商品 / 主营业务成本 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 2. 月末结转 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费 — 未交增值税 3. 实际缴纳时 借:应交税费 — 未交增值税 贷:银行存款 答
老板要开了财务领导,那个我要直接给她说吗?…… 问
您好,要老板自已说,您最好不要说 答
老师,A公司持股B公司99%的股权,金额99万。A注资到B 问
同学您好,是的,借长期股权投资-b公司99万 贷银行存款99万 答
1.实缴需要押金吗,必须要公示吗,如果没有公示咋办, 问
第一个不需要押金,需要公示,现在补 第二个二月份有工资就计提 没有工资,不用 营业执照下来就可以做帐 答
老师好,个体工商户查账征收有税率的怎么作收入分 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

请问老师,金蝶迷你版每年都要建一个账套,那如果2022年账套反结账后,又重新结账后,更改后的数据怎么反应到2023年的账套的年初数据中呢?
答: 您好 更改后的数据不好反应到2023年的账套的年初数据中 因为23年的是根据原来账套建立的
金蝶软件在年结后,期初数与上年年末数不一致,年结后期初数改如何调整
答: 你好 你软件 能改期初 能直接去改
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
金蝶标准版年结了如何反结账
答: 金蝶标准版年结反结账的主要步骤包括: 1. 启用反结账模块:进入会计->系统设置->反结账管理中,启用反结账模块; 2. 将本年度会计凭证设置为“已反结账”:进入会计->凭证管理,选择本年度的所有凭证,点击右上角的“反结账”按钮,将这些凭证设置为“已反结账”; 3. 进行账套反结账:进入会计->系统设置->反结账管理中,点击“立即反结账”按钮,进行反结账操作; 4. 进行报表核算:进入会计->报表,依据会计准则的要求,检查总账金额是否与明细账金额吻合; 5. 处理年结相关的凭证:在执行反结账时,可能需要处理有关本年度结转损益等凭证,以确保反结账操作的正确性。 此外,有些特殊情况下,还需要进行错字、借贷不平衡、凭证重复等相关检查,以确保反结账操作的完整性和正确性。




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舒适的早晨 追问
2017-01-14 16:59
邹老师 解答
2017-01-14 16:01
邹老师 解答
2017-01-14 16:28
邹老师 解答
2017-01-14 17:00