老师,收到成本发票专票红字,需要做进项税转出吗?之 问
对的是的,之前已经认证了,需要转出 你这个第二个处理应交税费应交增值税进项转出改成贷方 答
老师,我们酒店开业前装修费一共花了4040000元,期中 问
你好,按404万摊销即可,对应的无票部分摊销,汇算时调增 答
老师,这个在电子税务局的哪个板块申请 问
电子税务局,我要办税里面有纳税信用,然后找纳税信用管理,在这里面申请调整申请复评 答
这道题哪里看出来是合并,达到控制 问
你好,控制看不出来,题目没说 答
股权转让是不是有一般股权转让跟特殊性股权转让, 问
一般性股权转让:当期确认所得 / 损失缴税,无适用条件,受让方按公允价值确认计税基础。 特殊性股权转让:递延纳税(税负延后到再次转让时缴纳),需满足股权收购比例、支付方式等严格条件,受让方按原计税基础结转。 答

我现在的这个公司,他们之前从来没有对应收应付账款进行核对、调整,现在让我核对往年账款,请问往来账目余额在借贷方分别要做怎样的操作呢?请老师给我耐心解答下,我第一次做,很多地方不懂,谢谢
答: 你好,嗯嗯,往来,应收账款,借方表示客户欠我们的钱,查出了找对方要,应付账款,贷方是我们欠对方的
老师,去年一些应收和应付账款还挂在账上,其实都收了也都付了,我应该怎么调整呢?银行余额与账也不符?
答: 您好,当时怎么不做账?把分录补上就可以了。账实不符,这个还得您自己对下账。因为您们都不按规定入账的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我想问下应收账款或者预收账款科目余额调整至其他应收款,应付账款或者预付账款科目余额调整其他应付款,这样是对的吗?
答: 您好 请问是同一家单位 不同科目调整么







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