请问老师,我们发出货物已经全部开票,因为部分货物质量问题导致客户单位的施工的相关损失,用我的应收款来赔款,货物不退,那我是现在开红字发票吗?

水中的小鸟
于2021-10-28 14:27 发布 1603次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,收不回来的,计入营业外支出里面
2025-09-27 14:23:05
你好,上月开应收账款红字发票
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款
本月将款项退回
借:应收账款,贷:银行存款
2022-07-05 10:37:17
可以的,可以这么做的。
2022-06-08 10:24:31
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-09-14 20:11:40
第1个分录是正确的,第1个。
2024-03-15 10:32:52
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