送心意

玲老师

职称会计师

2021-10-27 16:34

你好
1、科目汇总表需要与记账凭证一起装订。
,把原始资料附在凭证后面,凭证汇总表或余额表放第一号凭证前面,凭证封面夹在最外面就可以2、需要打印总账、明细账和日记账。
3、还需要准备资产负债表、利润表和现金流量表。

幸亏遇到你 追问

2021-10-27 16:36

1项里面没有明白 我只是把记账凭证装订了

玲老师 解答

2021-10-27 16:46

你好 科目汇总表 也要装订一起  

上传图片  
相关问题讨论
你好,我们会计学堂有装订凭证的课程的,详细的可以咨询客服。
2019-08-25 11:10:16
打印税款申报表等,每个月也可以打印财务报表(也可以年末统一打印)
2019-02-12 11:09:35
你好,需要将报表,税务的申报表一起放进去
2021-09-20 18:50:34
你好,这个是对纸质资料的要求
2017-10-31 17:45:42
你好 需要放科目汇总表、报表等 1.对于数量过多的原始凭证,如工资结算表、领料单等,可以单独装订保管,但应在封面上注明原始凭证的张数、金额,所属记账凭证的日期、编号、种类。 2.各种经济合同、存出保证金收据以及涉外文件等重要原始凭证,应当另编目录,单独登记保管,并在有关的记账凭证和原始凭证上相互注明日期和编号。
2019-08-16 16:19:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • (行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做

    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

  • 公司有盈利一定要提法定盈公积吗

    是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用

  • 12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未

    你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得

  • 老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚

    同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用

  • 老师,请问我这个如何做会计分录呢

    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...