- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-13 12:33
老师我这个项目完成了,我该怎么结转呢,我不知道该结转到哪些科目
相关问题讨论

借;预收账款 应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
没有收到的体现在应收账款的期末余额
2017-01-13 12:18:44

您好!借应收账款 代主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2016-12-24 15:52:18

你好,这个是你的固定资产吗?
2020-03-26 16:10:22

你好,先全额计入固定资产,未付款的计入预付账款
2020-04-02 11:14:04

按照合同约定的金额做,一年以后如果不付了,再调固定资产账面价值
2020-03-30 10:37:00
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邹老师 解答
2017-01-13 12:18
邹老师 解答
2017-01-13 13:36