老师,小规模纳税人自行开具了专票,税率1%,申报增值税时,报表第15行本期应纳税额自动按3%的税率计算的,我是在第16行本期应纳税额减征额手动填2%吗?
元气满满
于2021-10-26 00:27 发布 1909次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-10-26 00:28
是的
还有减免表本期发生额和实际抵扣金额
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同学,正常你是需要有税的,只是有优惠,所以最后缴纳为0
2022-01-01 14:34:21
免税的话就是填写免税销售额。
2022-04-13 09:01:58
你好,差的那部分是不是减征额?
2025-01-14 20:55:56
你好,学员,这个是按照3%填写的
2023-10-15 12:06:02
您可以在“增值税申报表”的“本期应交税费明细表”栏目下,填写“增值税负数”。
2023-03-14 12:37:28
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2021-10-26 00:35
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2021-10-26 07:48