送心意

悠然老师01

职称高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2021-10-25 22:20

学员你好,分录如下
借:应付职工薪酬2875
贷:其他应付款/其他应收款485.31
其他应收款(欠款)/营业外收入(罚款)200
应交税费-个人所得税30
银行存款2875-485.31-200-30=2159.69

海里集团 追问

2021-10-25 22:24

那当月计算工资,下月15号发工资,当月是否需要做计提,下月再做发放工资分录?

悠然老师01 解答

2021-10-25 22:25

当月需要计提的,而且实际发放和计提不一致的话还要调整

海里集团 追问

2021-10-25 22:31

那等到发放时候一起做计提,连续做发放工资会计分录是否可以?

悠然老师01 解答

2021-10-25 22:35

按规定,当月发上月的工资,按权责发生制这个月的工资应在这个月计提,作为当月费用

海里集团 追问

2021-10-25 22:41

那实际扣发放工资1000,扣缴员工支付的社保385.31,公司补缴社保960,以银行支付怎么做会计分录

悠然老师01 解答

2021-10-25 22:48

学员你好,为了问题好分类,便于其他人查询,新问题请你下次重新提交,交社保分录如下
借:其他应付款385.31
应付职工薪酬960
贷:银行存款385.31+960=1345.31

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你好,在今年做 补计提工资分录 就是了
2020-03-27 11:50:03
你好,收回多发工资就做发放工资相反分录就是了 借;银行存款等科目,贷;应付职工薪酬 ——工资
2020-01-05 19:56:38
收到工资确认收入,发放工资作为成本。
2019-11-13 14:10:55
您好 做您计提跟发放工资相同的红字分录
2019-08-20 10:15:20
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2017-07-17 17:12:48
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