送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-10-25 15:12

您好
暂估收入对应销项税额也应该缴纳
开票-不含税收入那边要填

小丁 追问

2021-10-25 15:13

就是现在交税,等开票的时候就不用交税了?

bamboo老师 解答

2021-10-25 15:13

现在交税,等开票的时候就不用交税 是的

小丁 追问

2021-10-25 15:16

开票了的,不管有没有收到钱,有没有确认收入,都要计入,专票不含税金额那一栏是吧?

bamboo老师 解答

2021-10-25 15:30

是的 这样理解正确的

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相关问题讨论
同学您好,这道题的计算公式是:120000*6%
2023-03-23 18:43:35
你好,不含税金额*对应税率=增值税销项税额
2024-06-21 20:41:26
31200减19500减1万=增值税按照这个来计算的 附加税等于缴纳的增值税乘以6%
2023-12-25 11:02:20
你好,如果是代收的,那么就不是收入,没有销项
2022-01-14 18:51:36
 你好 ; 1.      你要补做进项税金额的 ;   2.       那你就 做 结转分类; 留底即可 ; 你基尼系数认证了做 :    如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税;   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2022-09-20 12:28:06
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