送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-12 15:43

老师您好我想请问下在我收到报销福利费的发票时分录这样做:  借:管理费用-福利费  贷  :应付职工薪酬-福利费   借:应付职工薪酬-福利费  贷:银行存款  行吗

邹刚得老师 解答

2017-01-12 15:35

你好,需要先计提,然后支付的

邹刚得老师 解答

2017-01-12 15:43

就是这样处理的

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我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
你好,分录对的,如果是生产部门的福利费,可以计入生产成本-职工薪酬。
2019-04-26 17:19:04
您好。是的请问还有什么可以帮您
2021-12-19 18:38:13
你好!是的。就是这样做分录。
2018-09-05 11:46:29
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
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