送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-10-25 09:28

你好 ; 是的。  属于无票收入了; 借应收账款 贷主营业务收入-无票收入; 应交税费-应交增值税 

HLing 追问

2021-10-25 09:31

以后会开票哦,所以现在还不确认收入

meizi老师 解答

2021-10-25 09:33

你好 ; 先做无票收入; 开票后 以后红冲无票收入在按开票处理分录 

HLing 追问

2021-10-25 09:38

但是我现在还不想确认收入可以吗?可以先结转借营业成本,贷库存商品

meizi老师 解答

2021-10-25 09:40

你好; 要做收入; 不然你到时会延迟报税的 

HLing 追问

2021-10-25 09:43

延迟报税应该也没事吧,我想开了发票再报税,或者10月份的账再报税

HLing 追问

2021-10-25 09:44

是工厂行业的发出商品就要先确认收入报税吗?

meizi老师 解答

2021-10-25 09:46

 你好; 延迟报税会有滞纳金的。   同时有风险 虚假申报的 情况的;发出去商品风险转移就应该做收入处理报税的

HLing 追问

2021-10-25 11:13

老师,那我们现在没到可以缴税金额吧没到30万一个季度,小微企业

meizi老师 解答

2021-10-25 11:14

你好 ; 小规模的话是的。 季度不超过45万普票是免增值税和附加税的 

HLing 追问

2021-10-25 11:18

那免税怎么做会计分录呢

meizi老师 解答

2021-10-25 11:20

你好;  借应交税费-应交增值税贷营业外收入  

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相关问题讨论
你好 ; 是的。  属于无票收入了; 借应收账款 贷主营业务收入-无票收入; 应交税费-应交增值税 
2021-10-25 09:28:53
您的这两个问题,关键要看合同是如何约定的,关键要看增值税纳税义务发生时间,才能判断是否确认销项税额的。
2019-04-23 10:28:06
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
2017-02-22 10:45:33
您好 借 银行存款 贷 预收账款 借 发出商品 贷 库存商品
2019-01-23 13:45:43
借应收账款58500 贷主营业务收入50000 应交税费应交增值税销项8500 借主营业务成本 贷库存商品
2016-01-14 12:32:31
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