送心意

柳老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-10-23 20:34

你好,是的,要做进项税额转出

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相关问题讨论
你好,是的,要做进项税额转出
2021-10-23 20:34:37
那如果发放的时候做成借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷 :库存商品 应交税费(应交增值税-进项税额转出)这样做的话 计提的分录怎么做?
2016-12-22 09:58:18
不需要,视同销售,做福利费里面就可以了。
2022-06-06 13:40:03
1、购进时: 借:库存商品 借: 应交税费(应交增值税--进项税额) 贷:银行存款/库存现金 2、使用时: 借:应付职工薪酬 贷:库存商品 贷:应交税费(应交增值税--进项税额转出) 3、期末计提职工薪酬: 借:生产成本制造费用管理费用销售费用等 贷:应付职工薪酬
2019-11-08 12:58:24
题目拍给我看一下
2020-08-05 09:44:38
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