中国居民个人李某任职于境内甲企业,同时为乙企业 问
你好需要计算做好了发给你 答
老师,你好。请问企业成立日期是2024年3月8日,2024 问
2023年发生的费用也可以计入开办费吗 答
老师,一般纳税人,增值税没有交正常转到哪个科目累 问
你好,是因为什么原因没有交呢 答
老师,现金流量表是根据哪些科目编制的 问
你好,是根据库存现金和银行存款编制的。 答
上年的固定资产折旧,贷方累计折旧错记成固定资产 问
你好,红字凭证冲减,然后再按正确的重新做。 答
建筑行业预缴企业所得税的账务处理
答: 你好,借;应交税费——企业所得税,贷;银行存款
老师,你好我们是建筑行业被挂靠单位如何做内账,例如项目经理挂靠我们单位,内账收一笔工程款100万,付材料人工95万,扣项目经理管理费用1万,企业所得税2万。在转给项目经理2万。这样的情况下如何账务处理
答: 借银行存款100 贷应付职工薪酬95 其他应付款2 主营业务收入3
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好我们是建筑行业被挂靠单位如何做内账,例如项目经理挂靠我们单位,内账收一笔工程款100万,付材料人工95万,扣项目经理管理费用1万,企业所得税2万。在转给项目经理2万。这样的情况下如何账务处理
答: 同学你好,内账的话就根据实际写就可以。 借:银行存款100 贷:主营业务收入100 借:在建工程95 贷:银行存款95 借:管理费用1 贷:银存1 借:应交税费 贷:银存 借:应付职工薪酬 贷:银存