老师,我从上一个会计手里接的帐,9月无销售业务,但是有一张进项票,他认证了,而且我看他也抵扣了在增值税综合服务平台上,但是申报是我看显示的是留底税额,那10月份我可以接着抵扣吗

朱雀
于2021-10-23 11:26 发布 693次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2021-10-23 11:26
可以接着抵扣的,这个留底的话可以抵扣。
相关问题讨论
借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出
2022-06-06 09:59:21
这个不用做分录,同学
2023-04-10 16:12:11
你好,学员,没事的,认证了,未来也可以抵扣的,留抵
2022-01-23 12:19:51
应纳增值税=销-进-上期留底税额吗
2022-03-29 16:03:00
同学你好,收到退税的分录是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),没有借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-05-09 21:20:52
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