老师,我们公司是专业分包,这个月工程发票已全部给承包商开完,分包已经预算计价,未给我们开具发票,要下个月才能开,这个劳务是做预提吗?还是我们下个月才做收入,这个只缴税?具体应该如何操作,会计分录是怎样的?

小容儿
于2021-10-23 09:30 发布 1365次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2021-10-23 09:32
劳务发生的没有发票可以暂估
借工程施工
贷应付
确认收入同时结转对应的成本
相关问题讨论
劳务发生的没有发票可以暂估
借工程施工
贷应付
确认收入同时结转对应的成本
2021-10-23 09:32:36
这个公司是不用开票的吗。
2022-04-11 10:23:04
你好 你是什么业务 说下
2019-03-07 14:49:34
你好,预付定金,借:其他应收款,贷:银行存款
取得设备,借:固定资产,贷:其他应收款,应付账款
支付尾款,借:应付账款,贷:银行存款
2022-01-06 11:12:52
你好 借 银行存款 贷 预收账款 然后次月开具发票 借 预收账款 贷 其他业务收入 应交税费 再每月 借 预收账款 贷 其他业务收入
2019-11-16 11:40:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



小容儿 追问
2021-10-23 09:35
小容儿 追问
2021-10-23 09:36
小容儿 追问
2021-10-23 09:37
玲老师 解答
2021-10-23 09:38