单位是生产门的企业,与其它单位签订了一份100套门的合同,这不到年底了我单位直接从别处进了100套转手给了签订单位,填制了出,入库单,入库的时候分录为,库存商品增加,银行存款减少,出的时候呢?金额是不是得从签订单位金额里递减呢?成本怎么结转,确认收入
安详的八宝粥
于2017-01-11 20:52 发布 919次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;主营业务成本 贷;库存商品
2017-01-11 21:45:12

你好,你这分录不行
借银存贷主营业务收入应交税费
结转成本借主营业务成本贷库存商品
2020-01-04 17:50:20

你好!第一个更好一点。因为成本是跟收入对应的,先有收入才有对应的成本。
2017-08-25 15:02:08

你好 出售是做 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 借主营业务成本贷库存商品
2020-04-27 16:20:59

你做红冲的这个分录给你开了负数发票吗
2019-12-03 12:21:38
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