老师,你好,季度为了少交所得税,多暂估一笔咨询费,借:管理费用-咨询费贷:应付帐款-A公司,这样写分录正确吗?是不是次月要红冲,还是等以后发票来了再红冲,再写一笔咨询费分录!到底分录应该怎么写呢?
小鱼
于2021-10-21 19:24 发布 960次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,暂估费用是这样处理的
次月初,需要做暂估费用的相反分录(借:应付帐款-A公司,贷:管理费用-咨询费),进行之前暂估费用的红冲。
2021-10-21 19:26:30

您好,这个其实计入不到的,因为明细都不一样
2022-01-24 12:43:38

借应付账款,
贷以前年度损益调整
应交税费、应交增值税进项转出
2023-05-21 09:13:23

你好,是一次性支付好几个月的咨询费?
2019-09-12 15:18:40

你好,内帐外帐很多是无法做到相符的
2016-07-25 18:16:06
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