送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2021-10-21 18:39

你好需要计算做好了给你

暖暖老师 解答

2021-10-21 18:58

借生产成本200*1.13*180=40680
管理费用4520
贷应付职工薪酬45200

暖暖老师 解答

2021-10-21 18:58

借应付职工薪酬45200
贷主营业务收入40000
应交税费~销项税5200

暖暖老师 解答

2021-10-21 18:59

借主营业务成本30000
贷库存商品30000

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相关问题讨论
你好需要计算做好了给你
2021-10-21 18:39:00
借应付职工薪酬16046 贷主营业务收入14200 应交税费应交增值税销项税1846
2022-05-30 14:47:20
1借销售费用10000 贷应付职工薪酬10000
2020-05-27 16:42:45
你好 月末结转 : 看附件的资料来结转
2020-06-19 16:28:25
月份终了,企业应将当日发生的应交未交增值税税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目。 借:应交税金——应支增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金——未交增值税 当月上交上月应交未交的增值税时 借:应交税全——未交增值税 贷:银行存款
2020-01-06 23:29:54
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