送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-11 14:19

比如我11月份欠了税,然后12月份正常申报,12月份进项税比销项税多,那你说的这个分录是做到12月份还是什么时候做?

jenny.jiang 追问

2017-01-11 14:36

那产生的滞纳金也是12月份做对吗。这个滞纳金怎么做

邹老师 解答

2017-01-11 14:10

借;应交税费——未交增值税   贷;应交税费(进项税额)

邹老师 解答

2017-01-11 14:19

你好,计入12月份

邹老师 解答

2017-01-11 14:36

是的 
借;营业外支出     贷;银行存款

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相关问题讨论
你好 实际缴纳增值税时: 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款     其他收益
2020-02-24 15:12:16
计提借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 抵扣借应交税费未交增值税贷增值应交税费增值税加计扣除。
2022-01-07 09:13:20
你好,目前加计分录最终处理分录还没定下来 借:应交税费-增值税(减免税额) 贷:营业外收入 大部分认为是这样处理
2019-03-28 09:32:37
借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费(进项税额)
2017-01-11 14:10:28
你好,你是用进项税额抵欠吗
2019-05-12 10:20:34
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