送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-19 13:14

计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款

谦让的小白菜 追问

2021-10-20 13:05

谢谢老师

郭老师 解答

2021-10-20 13:06

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资
2021-10-21 13:14:42
这个要主营直接相关人员工资做劳务成本/管理费用 贷应付职工薪酬 工资,你看下面截图 发工资扣个税,这个计提个税,
2020-05-21 19:53:59
那在这个月补提就可以了!
2019-12-03 09:34:06
您好 计提工资的时候包含了个人所得税 发放工资的时候扣减就好了 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
2019-12-03 09:23:15
你好,是这个余额应该都冲平吗
2022-03-08 12:08:28
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