老师我这个发票6月份冲红了,跨月冲红的发票怎么入 问
你好,冲红的发票,做之前入账的相反分录就是了 答
老师,我想问下报税的时候6个点服务及不动产扣除之 问
可以抵扣的进项税额的会计分录: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月末进项税额结转会计分录: 1、结转进项税额 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、结转应缴纳增值税 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 3、实际交纳时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 答
老师好,我们挂靠别的公司干活,发生的成本好多直接 问
同学你好,是的,也得给挂靠的公司开发票,这样就有收入了。 答
现在房产原值增加多少房产税的计税基础发生变化? 问
增加了原值就得增加计税基础的 答
老师 我混凝土工地已经用了很多了 但是没有给开 问
你好,企业工程施工材料费贷、银行存款没有发票,正常做账,后期发票到了再调整。 答
老师 计提工资和计提个税怎么同时做分录呢?
答: 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资
老师,您好,经纪公司,计提工资时,怎样做分录,需要计提个税吗
答: 这个要主营直接相关人员工资做劳务成本/管理费用 贷应付职工薪酬 工资,你看下面截图 发工资扣个税,这个计提个税,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
9月计提工资了,10月缴纳个税,怎么做分录,需要计提个税吗
答: 您好 计提工资的时候包含了个人所得税 发放工资的时候扣减就好了 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
谦让的小白菜 追问
2021-10-20 13:05
郭老师 解答
2021-10-20 13:06