老师你好,就是我们挂的应收应付款有一个亿左右,资产总额将近两个亿 我们财务总监说资产太大了,让我把挂的账先按正常的收款付款走平。到下次真的收款付款的时候把前面的冲掉,然后再正常的做收款付款。这样不行吧!老师。
lishiyan
于2021-10-19 12:27 发布 1059次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2021-10-19 12:31
你好
对,这样操作对的
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你好
对,这样操作对的
2021-10-19 12:31:18

转入营业外支出和营业外收入
2015-12-20 16:58:05

有重分类的
参考
2019-09-20 09:06:45

你好,同学。
可以重新建立内账账套哦,整理好所有科目的期初余额,按照自己预想的设置相关的明细,逐笔记账,出具内部财务报表、会比手工账更加准确明了。
2021-12-16 15:51:59

你好,财务报表中的其它应付款为负数,是转到其它应收款栏次填写
2021-07-14 20:13:21
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