以前月份没做过进项、销项税的结转,11月份突然做了一个凭证:借:应交税费-应交增值税--转出未交增值税,贷:应交税费--未交增值税,需要处理吗? 怎么才能平呢?
元元
于2017-01-10 17:10 发布 695次浏览

- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-01-11 09:43
您好,吴老师,交了税后,这个科目:应交税费-未交增值税 是平了,那借方的:应交税费/应交增值税/转出未交增值税没法平了吧?
不大理解。麻烦老师给解答一下。谢谢
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你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26

你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01

你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16

个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11

你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30
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