老师,想确认下,本月发现了以前年度漏做的费用,本月的做账流程应该是:借 以前年度损益 贷 银行存款;到月末的时候,进行结转:借 未分配利润 贷 以前年度损益, 到本月填写资产负债表的时候,直接填写至未分配利润就可以了是不,不用年底统一结转,假如年底统一结转,会造成本月资产负债表不等,对吗?
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于2021-10-18 10:45 发布 784次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-10-18 10:48
同学你好
对的
利润不一致了
相关问题讨论

你好,同学。
你这调整了以前年度损益调整,有差额就是正常了的
2020-05-19 17:00:35

这个利润表不用填写,直接反映在未分配利润的
2019-05-17 19:44:50

你好,填写爱期末未分配利润栏次
2017-07-21 11:21:23

同学你好
用了以前年度损益调整就是有差额
2022-02-17 15:39:31

嗯,你好是这样的,因为呢,首先嗯,你莫名其妙的做了一个借银行存款贷应交税费的凭证,嗯这个就有点儿不太对,然后呢,因为你用利润分配未分配利润,这个科目去做调整了,所以嗯,这个利润分配未分配利润的数啊,它和利润表的数肯定是有差异的。
2022-02-17 15:50:33
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2021-10-18 11:03
朴老师 解答
2021-10-18 11:10