请问老师,小规模公司12月份发票,增值税现场在税务局就交款了,地税附加税这个月报税才报,在12月的账里面做了计提,然后生成财务报表后才报的税,后来报税发现水利基金和印花税也做了计提,财务报表也已经报了,可是报税时因为没有超9万,免税的,但是已经计提了,报表也填写了,怎么办
含蓄的星星
于2017-01-10 09:15 发布 766次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,次月冲回就是了
2017-01-10 09:16:12

和你自己开的一块申报
2019-03-06 11:26:44

一、税务局代开发票,小规模纳税人增值税专用发票,不在免税范围。
二、需要填写的是:增值税申报表主表的第二栏,填写专用发票的不含税收入。 再看此发票是3%的税率开具的发票还是1%开具的发票,如果是3%开具发票,就可以了。如果是1%开具的发票,还需要填写减免税申报表,让需要缴纳的税额是1%,再填写预缴税款,计算是否需要补交税款了。
2021-04-20 11:19:31

你好 由于代开专票是不免增值税的 你申报要填写申报表有一个代开发票栏次里面去写
2020-03-17 14:23:54

不交税的在9.10栏填写的
2019-07-08 13:53:03
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