老师好,请问即征即退需要做一笔 借;其他应收款 贷;应交税费,请问这笔的贷方是应交税费还是营业外收入,像这样:借:其他应收款-增值税退税 贷:营业外收入—政府补助。这一笔是做到几月份的账上?我公司11月收到货款计入应收账款,12月开票,1月份才申报缴纳,现做12月份的账务,请问需要把这个其他应收款写凭证进账吗?
努力型咸鱼
于2017-01-10 09:03 发布 1107次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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做营业外收入吧 做12月
2017-01-20 15:38:44

计入营业外收入,做到申报批准那个月
2017-01-21 16:45:01

你好 ; 不还的话就做 借其他应付付款贷 营业外收入处理 ; 到时 你盈利了利润就得缴纳所得税的
2021-12-16 09:39:51

同学你好,
短缺的时候,账面多,实际少,所以要做一笔账务处理,把账调平。
批准后,就可把待处理财产损溢转到贷方。
2020-11-24 17:33:26

您好,您这个应该是当做卖给了他。您的货物是多少钱?他赔给您多少钱?
2023-03-27 13:27:11
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