老师,你好,我司买原材料,8月份对方把票就开来了,我司也在8月份就把这个钱付了,然后货是9月份到一半,10月份到一半,9月和10月到货运费由我司付,那我8月份发票到了付钱要怎么做分录,9月10月到货付运费又要怎么做分录啊?

文静的抽屉
于2021-10-16 12:23 发布 1748次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-10-16 12:26
你好,到了做借预付账款,贷银行,发票是专票么,你认证么,认证做借进项税额,贷预付账款,9。10月货物到做借原材料 贷预付账款, 运费也是一样做这个借原材料 贷应付账款-运输公司
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2021-10-16 12:26:29
借原材料贷应付账款 暂估
2020-05-09 16:59:30
借:应收账款
贷:主营业务收入
销项税额
2019-08-27 09:14:45
您好,可以视为损失,计入存货跌价准备
2017-01-13 17:36:13
你好
借原材料
贷银行存款
2022-03-01 21:58:48
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2021-10-16 12:27
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2021-10-16 12:28