送心意

洋洋老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-10-15 21:03

你好同学,取得的发票是专票还是普票?

东南西北 追问

2021-10-15 21:05

老师是专票

洋洋老师 解答

2021-10-15 21:09

你好同学,取得的都是专票,8,9月份都是一样的会计处理
借 库存商品
     应交税费 -应交增值税-进项税额
贷 应付账款

东南西北 追问

2021-10-15 21:27

老师,8月9月都这样写,库存商品科目余额表,就是100吨了,软件是数量金额式的,

洋洋老师 解答

2021-10-15 21:42

你好同学,这个运费是与商品买价合并计算的,数量只能算一次哦

东南西北 追问

2021-10-15 21:54

只能算一次,但是我写不来会计分录,请老师帮我写一下,把数字也写上

洋洋老师 解答

2021-10-16 07:50

你好同学,8月份会计处理
借 库存商品199115.05
应交税费 -应交增值税-进项税额25884.95
贷 应付账款225000
9月份会计处理
借 库存商品31651.38
应交税费 -应交增值税-进项税额2848.62
贷 应付账款34500

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你好同学,取得的发票是专票还是普票?
2021-10-15 21:03:28
向大家请教一下,我们是一家电子商务公司买门票的,客人张三那儿有1000元门票收入未收回,我们在客人张三那儿有门票费用500元要付给他,我是想收和付要分开,但张三他说他太麻烦了,费用直接抵扣,把500元钱给我们就好了,这样行吗?如果是这样会计分录怎么写?还是收和付要一定要分开?会计分录是怎么写的?谢谢指导!
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