公司有的客户是月结现金客户,是做内账的,客户这个月付12月份货款,那怎么做分录?贷方还是主营业务收入?上个月出货的时候已经把客户货款做主营业务收入?

小小嫚
于2017-01-09 17:12 发布 1248次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好 借 销售费用
贷收入
应交税费
2022-03-15 09:49:19
借;库存现金 贷;应收账款
应当是这样处理
2017-01-09 17:13:34
需要视同销售的
借销售费用
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税(销项税额)
2020-06-10 15:59:24
您好,收到时 借:银行 贷:应收账款-外币
上月开票时 借:应收账款-外币 贷:主营业务收入
月末会有汇兑损益,把应收账款-外币的本身余额结平
2023-10-17 06:09:30
你好,什么原因?一般需要对方提供发票,你们计入销售费用
2022-01-05 17:53:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号


