送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-10-14 16:31

你好
借:税金及附加
贷:其他应付款

果果 追问

2021-10-14 16:50

专票开了878元 发票入账 借 应收帐款878 贷主收入 869.31 应交税费 销项8.69 对吗? 然后交税了 又要交0.3的建设税 借应交税费建设税 应交增值税8.69 贷银存吗?

王超老师 解答

2021-10-14 16:59

你这个0.3是需要向对方要的吗,还是说你们自行承担的?

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相关问题讨论
你好 借:税金及附加 贷:其他应付款
2021-10-14 16:31:14
你好,文化事业建设费计入管理费用核算,其他的是正确的
2017-07-06 11:31:43
您好 做计提跟缴纳时候相同的红字分录就好了
2020-06-20 11:25:11
借银行存款 贷应交税费-应交文化事业建设税 借应交税费-应交文化事业建设税 贷税金及附加
2022-03-31 14:35:22
你好 计入固定资产的成本 借 固定资产-管理用房 贷 银行存款
2019-12-15 16:31:15
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