(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

一般纳税人,买了防疫用品。对方贸易公司开7000普票,我司付款4000元,3000元不用付。买了这批防疫用品,捐给红十字会,十字会开7000收据,麻烦问一下老师这个怎么做账!
答: 您好,入库,借,库存商品,7000 贷银行存款,4000 营业外收入, 借,营业外支出,贷,库存商品
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,由于对方付款的时候公司名称错误,然后对方用正确的账户又打了一笔款过来,现在我们把这笔款退回去给对方,需要怎么样做账?
答: 需要做,借银行 贷应收账款,退回做借应收 账款 贷银行
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
一般纳税人,购买机械设备,分期付款,能抵税吗?抵几个点?怎么做账?
答: 看发票开的是设备?是租赁?还是其他,前两个按照票面进项税抵扣








粤公网安备 44030502000945号



香香 追问
2021-10-14 11:09
香香 追问
2021-10-14 11:14
李霞老师 解答
2021-10-14 11:15
香香 追问
2021-10-14 11:16
李霞老师 解答
2021-10-14 11:27