老师员工7月份拿发票报销,但是我们没有立即报销, 发票在7月入账是挂欠该员工应付款,发票就在7月费凭证后面做附件了,那么我9月份付款给员工了,我的凭证后面应该附什么件呢,还是只有会计凭证单就可以了
zf
于2021-10-14 09:48 发布 926次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

是的贷方做其他应付款
2019-01-11 15:28:46

同学你好
这个不用了哦
2022-01-01 06:25:29

您好,报销金额要与发票金额一致。或者发票的金额不能小于面单的金额。以面单金额入账。
2020-02-26 14:51:58

您好
一般都应该填报销单 方便经手人 审核人 审批人在报销单签字入账
2019-10-10 15:03:54

同学你好
这个最好是写
2022-05-26 17:04:23
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